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大悦城(000031) - 内部控制审计报告
000031GRANDJOY(000031)2025-04-18 15:42

大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA14B0147 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了大悦城控股集团股份有限公司(以下简称大悦城控股)2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大悦城控股董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,大悦城控股于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 · 1 审计报告(续) XYZH/2025BJAA14B0147 大悦城控股集团股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控 ...