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纳科诺尔(832522) - 内部控制审计报告
832522Naknor(832522)2025-04-18 15:43

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11280 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11280 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称 纳科诺尔公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 信会计师事务所(特殊普通' bdo china shu lun pan certified public accountants LLP (本页无正文) AED PUBL 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...