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喜悦智行(301198) - 2024年度内部控制评价报告
301198JOYREPAK(301198)2025-04-20 07:52

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会 2024 年度内部控制评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 (一)公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行,提高经营效率和效果,促进 企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项业务活动的 健康运行。 3 ...