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斯迪克(300806) - 内部控制审计报告

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0571 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行35 8年5月15日一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行3 58588807789 RSM 容诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0571 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称"斯迪克")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是斯迪 克董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...