华蓝集团(301027) - 太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司《2024年度内部控制评价报告》的核查意见
太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 《2024 年度内部控制评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为华蓝集团股份公司 (以下简称"华蓝集团"、"公司")持续督导工作的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修 订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作(2023 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求,对华蓝集团《2024 年度内部 控制评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制评价报告,通过审阅公司三会会议文件和 各项业务和管理制度、内部控制制度,查阅公司披露的各项公告文件等核查方式, 从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况等方面 对其内部控制完整性、合理性和有效性和《内部控制评价报告》的真实性、客观 性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认 ...