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上海艾录(301062) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海艾录包装股份有限公司2024年度内部控制审计报告

l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mnf.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zcc.mof.gov.cn)"进行查看 " 立信会计师事务所(特殊普通合' CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 上海艾录包装股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZA11148 号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海艾录(以下简称上海艾录)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序 ...