实益达(002137) - 2024年年度审计报告
四、附件…………………………………………………………… 第 90—93 页 (一)本所执业证书复印件……………………………………… 第 90 页 (二)本所营业执照复印件……………………………………… 第 91 页 (三)本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 92—93 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-148 号 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称实益达公司)财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了实益达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 一、审计报告………………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………… ...