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实益达(002137) - 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
002137SEA STAR(002137)2025-04-21 11:59

深圳市实益达科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据 2024 年年报工作安排,天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 内部控制的有效性进行了审计,同时对公司内部控制、控股股东及其他关联方占 用资金情况等进行核查并出具了相应的专项报告,在执行审计工作的过程中,天 健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员 构成、审计计划、风险评估与应对、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和 治理层进行了沟通。天健会计师事务所经审计认为公司财务报表在所有重大方 ...