长青集团(002616) - 年度关联方资金占用专项审计报告
广东长青(集团)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 ZHONGHII 广东长青(集团)股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 01595 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青(集团)股份有限公 司(以下简称"长青集团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资 产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 19 日出具了众会字(2025) 第 01594 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,长青 集团编制了后附的截至 2024年12月 31日止长青集团非经营性资金占用及其他关联 ...