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金溢科技(002869) - 内部控制审计报告
002869GENVICT(002869)2025-04-21 12:31

天健审〔2025〕3-196 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称金溢科技公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 第 1 页 共 6 页 我们认为,金溢科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 ...