长青集团(002616) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和广东长青(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下: 广东长青(集团)股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 上年度末注册会计师人数:359人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:180 2024年度收入总额(经审计):5.69亿元 人 2024年度审计业务收入(经审计):4.73亿元 2024年度证券业务收入(经审计):1.67亿元 2024年度上市公司审计客户家数:73家 成立日期:1985年9月1日 组织形式:特殊普通合 ...