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重庆港(600279) - 重庆港2024年内部控制审计报告
600279Chongqing Port (600279)2025-04-21 13:47

重庆港股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025] 第 ZD10046 号 e it 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10046号 重庆港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了重庆港股份有限公司(以下简称"重庆港公 司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是重庆港公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,重庆港公司于 2024年 12月 31 日按照《 ...