Workflow
兴民智通(002355) - 内部控制审计报告
002355Xingmin ITS(002355)2025-04-21 15:06

兴民智通(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000664 号 | | | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二○二五年四月二十一日 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000664 号 兴民智通(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"兴民智通")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兴民智通 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,兴民智通于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注 ...