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*ST同洲(002052) - 内部控制审计报告
002052COSHIP(002052)2025-04-21 15:06

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://w.cnn.f.yov.cn)" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://wc.mn.f.yov.cn)" 进行企 - ZANDAR 故恩去途 深圳市同洲电子股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500040 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500040 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称同洲电 子)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...