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招标股份(301136) - 兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
301136FUJIAN TENDERING(301136)2025-04-22 11:55

二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定 情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董 事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建省 招标股份有限公司(以下简称"招标股份"或"公司")创业板首次公开发行股 票并上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对招标股份《2024年度内部控制评 价报告》的相关情况进行了核查,并出具核查意见如下: 一、保荐人对公司《2024年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了招标股份《2024年度内部控制评价报告》及注册 会计师出具的《内部控制审计报告》,与公司董事、高级管理人员、内部审计人 员以及外部审计机构等有关人员进行沟通, ...