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红 宝 丽(002165) - 2024年年度审计报告
002165HONGBAOLI(002165)2025-04-22 11:55

天衡审字(2025)00947 号 审 计 报 告 天衡审字(2025)00947 号 红宝丽集团股份有限公司 财务报表审计报告 一、审计意见 我们审计了红宝丽集团股份有限公司(以下简称"红宝丽股份")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 红宝丽集团股份有限公司全体股东: (2)获取红宝丽股份与客户签订的合同(订单),对合同关键条款进行检查,包括但不限于识 别合同履约义务、确定商品控制权转移的时点等,评价红宝丽股份收入确认政策、会计处理是否符 合企业会计准则的规定; 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于红宝丽股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表 ...