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科思股份(300856) - 南京科思化学股份有限公司2024年度内部控制审计报告
300856COSMOS(300856)2025-04-22 12:47

南京科思化学股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 【天衡专字(2025)00241 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(htm://arc.mof.com.com/ a 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00241 号 南京科思化学股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南京科思化学股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京科思 化学股份有限 ...