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飞凯材料(300398) - 2024年度内部控制审计报告
300398PhiChem(300398)2025-04-22 12:58

内部控制审计报告 天职业字[2025]19450 号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"飞凯材料"、"公司")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 上 海飞 凯 材料 科 技股 份 有限 公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字[2025]19450 号 目 录 内部控制审计报告 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,飞凯材料于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告(续) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是飞凯材料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...