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钢研高纳(300034) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
300034GAONA(300034)2025-04-23 13:22

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2024 年度报告工作安排,立信会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告,对 2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行审计并出具了内部控制审计报告,同时对控股 股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,立信会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市 ...