森赫股份(301056) - 东吴证券股份有限公司关于森赫电梯股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件,与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式,结合日常的持续督导工作,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上,对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为森赫 电梯股份有限公司(以下简称"森赫股份"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构,根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定,对森赫股份《2024 年度内部控制自我评价报告》 (以下简称"内部控制评价报告")进行了审慎核查,具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求,在所 ...