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维力医疗(603309) - 维力医疗2024年度内部控制审计报告
603309Well Lead(603309)2025-04-24 13:01

广州维力医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011820025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) w 内 部 控 制 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011820025号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 会计师事务所(特殊普通 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"维力医疗")2024 年12月31日的财务报告内部 ...