华秦科技(688281) - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西华秦科技实业股份有限公司内部控制审计报告
陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号官华大厦 A 座 9 层 1.96 1010) GEEA 2000 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0252 陕西华泰科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 永中和会计师事务所 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华秦科技公司董事 会的责任。 一、企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 ...