福蓉科技(603327) - 希格玛会计师事务所对公司内部控制的审计报告
四川福蓉科技股份公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)2092 号 目 录 一、 内部控制审计报告.............................. ( 1-2 ) 二、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 : - < / . .. - 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2092 号 内部控制审计报告 四川福蓉科技股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了四川福蓉科技股份公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到 ...