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科信技术(300565) - 内部控制审计报告
300565Shenzhen Kexin (300565)2025-04-24 16:13

深圳市科信通信技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10270号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称"科 信技术")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 信会师报字[2025]第ZI10270号 深圳市科信通信技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止2024年12月31日) | | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是科信技术公司董事会的责任。 内控审计报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...