渤海股份(000605) - 年度关联方资金占用专项审计报告
中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 关于渤海水业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)等有关规定, 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是渤海股份公司管理层的 责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的审核工作为发表审核意见提 ...