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凯瑞德(002072) - 内部控制规则落实自查表
002072KAIRUIDE(002072)2025-04-24 16:49

1 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 | | | --- | --- | | 易日内,是否编制《投资者关系活动记录表》 | | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 | 不适用 | | 供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易 | | | 网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。 | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | 制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依 | 是 | | 法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管 | | | 理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填 | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹 | | | 划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关 | 是 | | 人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情 | | | 人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进 | | | 行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交 | | | 易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息 | 是 | | 进行 ...