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洪田股份(603800) - 2024年度江苏洪田科技股份有限公司内部控制审计报告
603800DOUSON(603800)2025-04-25 11:27

江苏洪田科技股份有限公司 内部控制审计报告 二0二四年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnof.gov.cn) "进行查 " 报 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12176 号 江苏洪田科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏洪田科技股份有限公司(以下简称洪田股份) 2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,洪田股份于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是洪田股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...