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芯原股份(688521) - 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于芯原微电子(上海)股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告
688521VeriSilicon(688521)2025-04-25 11:29

2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 Del 芯原微电子(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00389 号 芯原微电子(上海)股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了芯 原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"芯原上海")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯原上海董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,芯原上海于 2024年 12月 31 目按照 ...