帝奥微(688381) - 内部控制审计报告
江苏帝奥微电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10176 号 C C (0) C (5) 10 n 您可使用手机"扫一扫"或进入"选册会计师行业统一监管平台(http://ac.mop.com.cn)"手行答题 :" Z信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10176 号 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称帝奥微) 2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是帝奥微董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 中国注册会计 ...