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雅达股份(430556) - 内部控制审计报告
430556YADA(430556)2025-04-25 11:32

广东雅达电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 24011910026号 华兴审字[2025] 24011910026 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可知会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)" 我行业 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOL 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东雅达电子股份有限公司 (以下简称"雅达股份")2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是雅达股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...