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鲁西化工(000830) - 内部控制审计报告
000830Luxi Chemical(000830)2025-04-25 13:25

鲁 西 化 工集 团 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]14138 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]14138 号 鲁西化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了鲁西 化工集团股份有限公司(以下简称"鲁西化工公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鲁西化工公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,鲁西化工公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告(续 ...