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东亚机械(301028) - 内部控制审计报告

【RSM】容 诚 内部控制审计报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0298 号 试试会计赔 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mor.gov.cn) 进行查验 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0298 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"东亚机械公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东亚 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ( 此 页 无 正 文 , 为 厦 门 东 亚 机 械 工 业 股 份 有 限 公 司 容 诚 审 字 [2025] 361Z0298 号内部控制审计报告之签字盖章页。) 中国注册会计师 3 ...