佳禾食品(605300) - 佳禾食品工业股份有限公司2024年度内部控制审计报告
佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00406 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳禾食品董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 e line 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00406 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了佳禾食品工业 股份有限公司(以下简称佳禾食品)2024年12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...