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雷电微力(301050) - 内部控制审计报告
301050RML(301050)2025-04-25 15:12

内部控制审计报告 成都雷电微力科技股份有限公司 + 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………………… 第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件………………………………………… 第 | 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雷电 微力公司董事会的责任。 天健审〔2025〕11-234 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都雷电微力科技股份有限公司(以下简称雷电微力公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告 ...