德明利(001309) - 2024年度内部控制审计报告
深圳市德明利技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00018 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京: : 4/2 1 11 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 Room 2206 221E Yunvuan Interne No 1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00018 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市德明利技术股份有限公司 (以下简称德明利公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...