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畅联股份(603648) - 上海畅联国际物流股份有限公司2024年度内部控制审计报告
603648SLC(603648)2025-04-27 08:17

二〇二四年度 内部控制审计报告 上海畅联国际物流股份有限公司 致同会信师事务所(共合作者 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 100004 连 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 310A015483 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 畅联股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...