东湖高新(600133) - 关于审计委员会、内控委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告
武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 0 n © 参所 北京市东城区朝阳门北大征 n n n c D g 0 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA8B0094 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称 东湖高新)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 目出具了 XYZH/2025CDAA8B0106 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 ...