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鼎汉技术(300011) - 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司内部控制审计报告
300011DINGHAN TECH(300011)2025-04-28 12:19

北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 一、企业对内部控制的责任 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10178 号 | | | 目 | 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 内部控制审计报告 | | | 第 | 1 - | 2 页 | |  | 内部控制评价报告 | | | 第 | 1 - | 页 8 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东: 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称鼎汉技术)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 信会师报字[2025]第 ZG10178 号 二、注册会计师的责任 我们认为,鼎汉技术于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告第 1 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...