拉芳家化(603630) - 2024年度内部控制审计报告
华兴审字[2025]24012750025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 拉芳家化股份有限公司 内部控制审计报告 w 内 部 控 制 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012750025号 拉芳家化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了拉芳家化股份有限公司(以下简称"拉芳家化")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 会计师事务所(特殊普通 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 邮政编码( ...