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申昊科技(300853) - 杭州申昊科技股份有限公司内部控制审计报告(2024年度)

杭州申昊科技股份有限公司 内部控制审计报告 立 信 1 特 罗 二〇二四年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行选 。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10959 号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州申昊科技股份有限公司(以下简称申昊科技) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 工信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,申昊科技于 ...