健之佳(605266) - 关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的公告
拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 关于续聘 2025 年度审计机构、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2025-024 健之佳医药连锁集团股份有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")具备证券、 期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,具备 从事 IT 审计的胜任能力。与公司和公司的关联方无关联关系,不影响公司事务 上的独立性,不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中,信永中和认真 履行其审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金 流量及内控控制有效性并发表审计意见,表现出良好的职业操守和专业能力。 鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉,公司决定 继续聘请信永中和为 2025 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 名称:信永中和会计师事务所( ...