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葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会关于2024年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
605199HULUWA(605199)2025-04-28 16:09

我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外,后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了葫芦娃 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 一、保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内容 (一)保留意见审计报告主要内容: 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"葫芦娃")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 (二)形成保留意见的基础 根据中国证券监督管理委员会海南监管局《关于对海南葫芦娃药业集团股份有 限公司采取责令改正措施的决定》,葫芦娃对其 2023 年度财务报表进行了重述。截 至审计报告日,葫芦娃尚未提供与重述事项相关的完整财务资料及相关原始资料, 因此,我们无法就重述事项对葫芦娃 2024 年度财务报表可能产生的影响获取充分、 适当的审计证据。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度保留意见审计 ...