卓郎智能(600545) - 卓郎智能技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告
卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00257 号 拟业许可的会计师 JI 您可使用手机"扫一扫"或进入 and and any and the subserved to the subscribed and the subscribed on the subscribed on the subscribed on the security of the subsequence of the security of the contributio 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00257 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卓郎智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...