青木科技(301110) - 兴业证券股份有限公司关于青木科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
兴业证券股份有限公司 关于青木科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为青木 科技股份有限公司(以下简称"青木科技"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对 青木科技《2024 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查,并出具核查 意见如下: 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了青木科技股份有限公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》及注册会计师出具的《内部控制审计报告》,查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等, 对公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已经按照企业内部控 ...