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ST加加(002650) - 监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见
002650Jiajia Food(002650)2025-04-28 17:42

公司董事会对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司 的实际情况。公司监事会尊重中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审 计报告和意见,同意董事会对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项所做的专项说明。监事会将督促董事会和经营管理 层继续完善内部控制体系,提升规范运作水平,同时积极督促董事会和管理层落 实各项整改措施,尽快消除相关事项的不利影响,切实维护公司和全体股东的利 益。 加加食品集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 加加食品集团股份有限公司监事会 对董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太"或"审计机构") 对加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年度财务报告和内部控 制进行了审计,并出具了保留意见的审计报告[中审亚太审字(2025)000795 号] 和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[中审亚太审字(2025)00079 ...