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ST新亚(002388) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002388SUNYES(002388)2025-04-28 18:42

1 新亚制程(浙江)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 尤振专审字[2025]第 0123 号 新亚制程(浙江)股份有公司 附件:新亚制程公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2025]第0123号 新亚制程(浙江)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称新亚制程公司)2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025 年 4 月 27 日出具了尤振审字[2025]第 0399 号审 计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定,新亚制程公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是新亚制程公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新亚制程公司 2024 年度财务报表时所 ...