科恒股份(300340) - 2024年年度审计报告
江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00463 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 天衡审字(2025)00463 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江门市科恒实业股份有限公司(以下简称科恒股份)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了科恒股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发 表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下: (一)应收账款坏账准备计提 1、事项描述 请参阅财务报表附注"三、重要会计政策及会计估计"/(十)所述的会计政策、 "五、 ...