Workflow
新华医疗(600587) - 新华医疗内部控制审计报告
600587SHINVA(600587)2025-04-29 12:15

山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]12128 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台(http://ac.cnd.gov.cn)"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mc.gov.cn)"进行查验。 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]12128 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东 新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、 ...