云内动力(000903) - 董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明
昆明云内动力股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所")于 2024 年 4 月 28 日对昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告﹝中兴华审 字(2024)第 021920 号﹞,公司现就 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告所涉及事项影响已消除的情况说明如下: 一、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项说明 我们提醒内部控制审计报告使用者关注:(1)云内动力公司近日对 2020-2022 年 度前期会计差错进行追溯调整。(2)云内动力公司信息披露及成本费用核算等方面存 在不规范的情形。 二、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除 的说明 1、对于公司前期会计差错更正的事项,公司已严格按照《企业会计准则》等 规范,对前期会计差错进行更正及追溯调整。本事项已经公司董事会审计委员会 事前审议,并于 202 ...