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长光华芯(688048) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保 监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告[2022]26 号)的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的规定,贵公司编制了后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇 总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进 行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公 司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵 ...